福建生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是專為企業(yè)所設(shè)計的,本版本在原先版本的基礎(chǔ)上又進行了多個調(diào)整,功能也變得更加強大了,保證讓你在使用的過程中可以變得更加順手,想知道更多精彩內(nèi)容的朋友就快來極光下載站看看吧!
*更好的穩(wěn)定性、安全性
*更好的操作系統(tǒng)適應(yīng)性
*更強大的功能
*更智能、友好的人機交互
(一)生產(chǎn)企業(yè)在貨物出口并按會計制度的規(guī)定在財務(wù)上做出口銷售后,在增值稅法定納稅申報期內(nèi)辦理增值稅日常申報,在增值稅日常納稅申報次月的15日前辦理“免、抵、退”稅申報。
(二)生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月無“免、抵、退”稅出口銷售的,必須向主管稅務(wù)機關(guān)進行“免、抵、退”稅零申報,如有免稅購進原材料的,并入以后第一個有“免、抵、退”稅出口銷售的月份進行申報。
(三)生產(chǎn)企業(yè)如果當(dāng)月無“免、抵、退”稅出口銷售,但是有前期出口當(dāng)期收齊單證銷售額的,僅就單證齊全的銷售進行申報,免稅購進原材料比照上述規(guī)定處理。
申報系統(tǒng)安裝好后,在windows桌面上找到快捷方式:“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)”并雙擊運行,如圖
運行后彈出登錄界面,登錄默認(rèn)用戶名為小寫sa ,密碼為空,點擊“確認(rèn)”按鈕,如圖:
登錄后即可進入“登記企業(yè)信息”界面,在此界面配置“企業(yè)海關(guān)代碼”、“社會信用代碼”、“納稅人識別號”和“企業(yè)名稱”的信息,或者通過“企業(yè)信息導(dǎo)入”按鈕,選擇備份數(shù)據(jù)來導(dǎo)入企業(yè)信息。然后點擊“確定”按鈕,即可進入系統(tǒng)。登錄所屬期應(yīng)與納稅所屬期一致,格式:年+月(例:201801)。如圖:
注意事項:
如使用“企業(yè)信息導(dǎo)入”按鈕導(dǎo)入備份時,需選擇備份文件夾中的“JSdotnet.db”文件進行導(dǎo)入,“企業(yè)信息導(dǎo)入”只導(dǎo)入備份中的企業(yè)相關(guān)信息,而不導(dǎo)入備份數(shù)據(jù),并且企業(yè)信息設(shè)置后,便無法進行修改。
出口貨物的明細(xì)錄入。
1、登錄生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)V15.0 SP1(以下簡稱退稅系統(tǒng)),點擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入——出口貨物明細(xì)錄入。
2、依據(jù)報關(guān)單信息錄入出口明細(xì)數(shù)據(jù)。首先填入序號,一般為四位數(shù),如0001、0002、003……,以此類推。
3、出口日期:填列報關(guān)單的出口日期。
注意:報關(guān)單上有2個日期,千萬不能填申報日期。
4、出口報關(guān)單號:先錄入18位的報關(guān)單號,再在其后加001,如果同一張報關(guān)單上有2條以上出口記錄,第二條就加002,以此類推。
5、人民幣離岸價:無論出口貨物以何種方式成交,這里必須填列FOB價,如果系統(tǒng)自動帶出的人民幣離岸價與賬面不符,可以倒求匯率再錄入,以此來保證退稅系統(tǒng)與賬面一致。
確認(rèn)明細(xì)申報數(shù)據(jù)。
增值稅納稅申報表錄入。
1、在前幾步錄入明細(xì)之后,退出,再進入增值稅納稅申報表錄入。
2、點擊增,錄入增值稅申報表數(shù)據(jù)。
3、一般情況,進項稅額轉(zhuǎn)出=不得抵扣稅額=征退稅差額。
注意:如果當(dāng)期有非正常轉(zhuǎn)出,那么不得抵扣稅額=進項稅額轉(zhuǎn)出+非正常轉(zhuǎn)出。
免抵退申報匯總錄入。
1、在做完增值稅納稅申報表錄入退出后,再進入免抵退申報匯總錄入。
2、這一步只需要點擊“增加”,再按回車鍵就可以了,退稅系統(tǒng)會自動帶出數(shù)據(jù),不要修改表內(nèi)數(shù)據(jù)。
免抵退申報資料錄入。
生成免抵退申報數(shù)據(jù)。
1、依照下圖。
2、在出現(xiàn)的界面點擊確定。
3、在生成免抵退申報數(shù)據(jù)后,彈出對話框,再次點擊確定。
4、生成遠(yuǎn)程預(yù)審文件。
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